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唐海县对外开放办公室
唐海县迎宾路1号
+86-0315-8711009
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063200


唐海县审计局

一、唐海县审计局行政机构设置
    
     审计局内设4个行政科室,即行政事业审计科、经济责任审计科、固定资产投资审计科、办公室。 1个事业科室,即企业审计科。

二、唐海县审计局工作职能

    (一)组织领导全县审计机关的业务,编制全县审计工作规划,确定年度工作重点;参与拟定唐海县有关审计、财经方面的政策法规;制定审计规章制度并监督执行情况。

    (二)向县政府报告和向县政府有关部门通报审计情况,提出制定和完善有关政策法规、工作措施的建议。

    (三)负责《中华人民共和国审计法》规定的直接审计事项及其他法律法规规定的审计事项。

    (四)向县长提交县级预算执行情况的审计结果报告;受县政府委托向县人大常委会提出预算执行情况和其他财政收支审计工作报告。

    (五)组织实施对贯彻执行国家财经方针政策和宏观调控措施情况的行业审计、专项审计和审计调查;组织对科级(含科级)以下党政领导干部和国有及国有控股企业领导人员进行任期经济责任审计,依法受理被审计单位对审计机关审计决定的复议申请。

    (六)组织实施对柏各庄农场财务收支及唐海镇、各农场、养殖场年度目标完成情况审计。

    (七)组织实施对内部审计的指导与监督;组织审计专业培训。

    (八)监督社会审计组织的审计业务质量。

    (九)组织开展审计调研。

    (十)承办县政府和市审计局交办的其他工作任务。

三、唐海县审计局审计程序


    (一)审计机关根据审计项目计划确定的审计事项组成审计组,在审前调研的基础上,编制审计工作方案和审计实施方案,并应当在实施审计三日前,向被审计单位送达审计通知书、承诺书和廉政建设反馈卡。

    (二)审计人员通过审查会计凭证、会计帐簿、会计报表,查阅与审计事项有关的文件、资料,检查现金、实物、有价证券,向有关单位和个人调查等方式进行审计,并取得证明材料。

    (三)审计组对审计事项实施审计后,应当向审计机关提出审计报告。审计报告报送审计机关前,应当由主审、审计组长、主管局长进行三级复核,并应当征求被审计单位的意见。被审计单位应当自接到审计报告之日起十日内将其书面意见送交审计组或者审计机关。

    (四)审计机关审定审计报告,对违反国家规定的财政收支、财务收支行为,需要依法给予处理、处罚的,在法定职权范围内作出审计决定或者向有关机关提出处理、处罚意见。

    (五)如果审计机关对被审计单位的罚款达到了听证标准(对被审计单位处以违反国家规定的财务收支金额5%以上且金额在10万元以上罚款),应当组织审计听证,进行听证后,应编制审计听证报告。

    (六)审计机关应当自收到审计报告之日起三十日内,将审计报告、审计决定书送达被审计单位和有关单位。

    (七)对审计机关查出的审计机关审计处理处罚范围之外的违规行为,依法出具《审计建议书》和《移送处理书》移送有关部门和司法机关依法处理处罚。

    (八)执行审计决定,落实审计建议。审计决定自送达之日起生效,一般应于90日内执行完毕;特殊情况下,可以适当延长,但必须报经审计机关批准。

    (九)审计机关自审计决定生效之日起3个月内,检查审计决定的执行情况,了解审计建议的采纳情况。被审计单位未按规定期限和要求执行审计决定的,审计机关应当责令执行;仍不执行的,审计机关应当报告人民政府或者提请有关主管部门在法定职权范围内做出处理,或者申请人民法院强制执行。

    (十)如果被审计单位对审计决定不服,申请行政复议(被审计单位可以自知道该审计具体行政行为之日起60日内提出审计复议申请),实施审计的审计机关应以被申请人的名义依法参与行政复议。审计复议机关应当依法进行复议,对符合法定条件的,依法做出审计复议决定。

四、唐海县审计局政务公开内容


    (一)强化中心意识,树立审计机关求真务实的诚信形象

    坚持求真务实搞监督,服务宏观上水平。依法履行审计监督职责,正确行使审计监督执法权力,当好保障国有资产安全、完整、有效的“卫士”,打击经济犯罪的“勇士”,经济宏观决策的“谋士”,为我县的经济发展和改革开放创造良好的外部环境。

    (二)强化创新意识,树立审计机关优质高效的服务形象。

    坚持说实话、出实数、报实情、办实事。与时俱进,开拓创新。在工作中重点实现四个突破,即:审计技术与审计方法新突破,审计执法力度新突破,审计程序和审计规范新突破,审计成果利用新突破。

    (三)强化法制意识,树立审计机关严格执法的公正形象。

    严格执行《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国审计法实施条例》和审计署颁发的1至6号令以及有关法律法规,做到以法审计、客观公正。加大处理处罚的力度,并严格执行收支“两条线”。

    (四)强化宗旨意识,树立审计机关廉洁勤政的公仆形象。

    在审计期间不参加被审计单位安排的影响公务的宴请;不接受被审计单位馈赠的礼品、礼金和有价证券;不参加被审计单位安排的公款旅游和高消费娱乐活动。实行与被审单位廉政建设承诺制、审计小组廉政建设反馈制、回访制、审计纪律公示制,加强对审计权力行使全过程的监督。
最后,我们真诚希望社会各界支持并监督审计工作。


                                          举报电话:8711247

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